Liquidación Impositiva | Presencial

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Profesor: Cra. Sandra Ferreyra

Modalidad: Presencial en Neuquén

Certificación: Asistencia

Duración: 16 horas reloj

A confirmar

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📅 ORGANIZACIÓN GENERAL
Duración: 16 horas reloj (4 clases presenciales de 4 horas c/u)
Día y horario de clases: a confirmar
Inicio: a confirmar
Lugar: Santa Fe 250, Neuquén | Sede CETeC


👉 Incluye coffee break en todas las jornadas, certificado y material digital. 
Esta capacitación teórico-práctica incluye IVA, Ingresos Brutos, Monotributo y Autónomos



🧑‍🎓 DESTINATARIOS
Esta capacitación está dirigida a Secretarios/as Administrativos/as, Auxiliares Contables, empleados administrativos, estudiantes de carreras de Ciencias Económicas, Contabilidad o afines, interesados ​​​en el tema y público en general (sean estas personas con título secundario, terciario o universitario).


📌 OBJETIVOS DEL CURSO
En la presente capacitación se busca lograr una nivelación conceptual, tanto teórico como práctico, de los contenidos más importantes de Impuestos como el IVA, Ingresos Brutos y Convenio Multilateral, con un doble objetivo: 1) Cubrir un déficit, tanto conceptual como académico,
que las personas arrastran del Nivel Medio, y especialmente aquellas que provienen de orientaciones no vinculadas al área contable.
2) Desempeñarse como un Administrativo Contable en lo atinente a la Liquidación de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como así también aspectos básicos sobre Monotributo, Autónomos y Procedimiento Tributario que afecta la situación patrimonial, financiera y de resultados de las empresas o emprendimientos unipersonales.

Al finalizar el curso, el alumno deberá contar con una base sólida desde el punto de vista conceptual y técnico, que le permitirá tener la preparación adecuada para poder desarrollar tareas administrativas e impositivas propias del mundo de los negocios empresariales en lo que hace a: 
• Carga de facturas
• Armado de los libros IVA Ventas - IVA Compras (Libro IVA Digital)
• Liquidación IVA
• Preparación de la declaración jurada y su posterior presentación 
• Asesoramiento en materia de procedimiento tributario: juicios fiscales, planes de pagos, levantamiento de embargos, contestaciones a AFIP, etc.



📚 CONTENIDOS

UNIDAD N°1: La actividad financiera del Estado y los impuestos

  • Recursos públicos: concepto y clasificación.
  • Gastos públicos: concepto y clasificación.
  • Resultado fiscal: superávit, déficit, equilibrio presupuestario.
  • Conceptos y diferencia entre tasa, precio e impuesto
  • Clasificación de los impuestos: 
    • Directos e indirectos
    • Reales y personales
    • Sobre el consumo, la renta y el patrimonio
    • Nacionales, provinciales y municipales
    • Proporcionales, progresivos y regresivos
    • Periódicos e instantáneos.
  • Presión tributaria y recaudación: conceptos
  • Principios constitucionales de los impuestos: equidad, generalidad, proporcionalidad, no retroactividad, legalidad, no confiscatoriedad, igualdad.

 

UNIDAD N°2: Monotributo

  • Introducción al emprendedurismo. Impuestos a considerar
  • Concepto, sujetos y operaciones alcanzadas, sujetos excluidos del régimen.
  • Categorías del monotributo, parámetros para categorizarse, componente impositivo, componente previsional, límites para ser monotributista, esquema de determinación.
  • Inscripción, adhesión al régimen, baja del régimen, renuncia al régimen, causales de exclusión, efectos de la exclusión, formularios a llenar, credencial a exhibir. Monotributo unificado y su relación con Ingresos Brutos. Recategorización.
  • Casos especiales: Monotributista Promovido. Monotributo Social. Asociado Cooperativo Monotributista
  • factura electronica.
  • Casos prácticos.
  • Procedimiento de transición permanente al Régimen General. Particularidades.



UNIDAD N°3: Impuesto al Valor Agregado (IVA)

  • IVA: concepto, débito fiscal, crédito fiscal, saldo técnico a favor de AFIP, saldo técnico a favor del contribuyente, saldo de libre disponibilidad.
  • Rentas gravadas y no gravadas. Impacto en los precios finales de un producto o servicio.
  • Rentas exentas, devengadas y percibidas.
  • Exenciones objetivas, pagos a cuenta, alícuota general y especial, tasa cero.
  • Retenciones y percepciones. Impacto en las plataformas digitales como Mercado Pago.
  • Libro IV Digital. Sujetos obligados.
  • Esquema de liquidación del impuesto.
  • Casos prácticos.


UNIDAD N°4: Impuesto sobre los Ingresos Brutos

  • Concepto de Ingresos Brutos.
  • Ganancia bruta, descuentos, admitidas y no admitidas.
  • Operaciones no alcanzadas, exenciones.
  • Operaciones desgravadas, alícuotas, base imponible, sujetos alcanzados. Percepciones y retenciones.
  • Liquidación del impuesto. Casos prácticos.
  • Convenio Multilateral: distribución de la base imponible, coeficientes en base a gastos y en base a ingresos. Gastos que justifican la territorialidad.


UNIDAD N°5: Autónomos

  • Concepto.
  • Categorías.
  • Montos a pagar.
  • Recategorización.
  • MOPFRE (Módulo Previsional).


UNIDAD N°6: Procedimiento Tributario

  • Domicilio fiscal, trámites en AFIP, días hábiles administrativos.
  • Ley Nº 11683: determinaciones de oficio, autodeclaraciones, liquidaciones administrativas.
  • Anticipos, vencimientos, liquidaciones y formas de pago.
  • Juicio de ejecución fiscal, boleta de deuda.
  • Intereses resarcitorios y punitorios, multas, clausuras.
  • Prescripción de impuestos, embargos, medidas cautelares, mandamientos, plazos, ejecuciones, ley penal tributaria.

     

🔎 CERTIFICACIÓN:

  • Para poder recibir el certificado de asistencia a la capacitación, el alumno deberá asistir mínimamente al 75 % de las clases.

     

👩‍🏫 CAPACITADORA: Cra. Sandra Ferreyra

  • Contadora Público Nacional, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
  • Posgrado Especialización en Gestión de PyMES (UBA).
  • Docente de Nivel Medio, teniendo a su cargo las materias de Contabilidad, Derecho Comercial, Sueldos e Impuestos.
  • Se desempeña como Administradora General de CER - Centro de Endocrinología.
  • Fue Titular del Estudio Contable SF, trabajando con clientes particulares, desde 2010 hasta 2021.
  • Docente de capacitaciones contables e impositivas en el Centro de Estudios Terciarios del Comahue (CETeC).

💲 ARANCELES

  • Arancel real de la capacitación: 2 cuotas de $53.072 o un pago único de $99.200.-
     
  • Arancel por Inscripción Temprana (35% DE DESCUENTO): un pago único de $64.480.-
  • Arancel bonificado para estudiantes de CETeC, participantes de cursos anteriores y personal / asociados de las  organizaciones con las que tenemos convenio  (20% OFF): 2 cuotas de $42.458 o un pago único de $79.360.-


PAGO DE CUOTAS
1° cuota | Hasta el 30 de noviembre de 2024
2° cuota | Hasta el 13 de diciembre de 2024


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💰  MEDIOS DE PAGO

A. Depósito o Transferencia Bancaria  | CBU: 4530000800012926951348 | CUIL: 20-34573321-4 | Naranja X
Una vez realizado el pago, por favor envíenos la foto o captura del comprobante por  WhatsApp.

B. Envíos de dinero o transferencias por Mercado Pago (sin comisiones)
CVU Mercado Pago: 0000003100096326719072
Alias: slo.arg.leon.mp

C. Tarjetas de débito y crédito (las aceptadas por Mercado Pago). Con esta opción, abonarás un 10% más del valor total del curso.


Precio:

$53.072,00


ACCESO CAMPUS