Monotributo y Régimen General | Presencial
Aquí aprenderás a identificar tus obligaciones fiscales y gestionar correctamente tu actividad económica conociendo las claves del Monotributo y el Régimen General. Explorarás las plataformas de ARCA y Rentas, y resolverás casos reales paso a paso
Profesor: Cra. Sandra Ferreyra |
Modalidad: Presencial en Neuquén |
Certificación: Asistencia |
Duración: 16 horas reloj |
Inicia 30 de agosto
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Profesor: Cra. Sandra Ferreyra
Modalidad: Presencial en Neuquén
Certificación: Asistencia
Duración: 16 horas reloj
Inicia 30 de agosto
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📅 ORGANIZACIÓN GENERAL
⏳ Duración: 16 horas reloj | 4 clases presenciales de 4 horas c/u
🕔 Día y horario de clases: sábado de 10:00 a 14:00 h
📆 Inicio: 30 de agosto
📍 Lugar de cursado: Santa Fe 345, Neuquén | Sede CETeC
💥 Aprovechá el 35% DESCUENTO por INSCRIPCIÓN TEMPRANA hasta el 10 de agosto, y aboná el curso en un PAGO ÚNICO de $124.800.-
✅ Incluye coffee break en todas las jornadas, certificado y material digital.
🧑🎓 DESTINATARIOS
La presente capacitación está dirigida a estudiantes, graduados, jóvenes profesionales, y al público en general que esté interesado en conocer y manejar los principales aspectos referidos al ámbito impositivo.
📁 INTRODUCCIÓN AL CURSO
Espacio de formación cuyo principal propósito es profundizar, desde un enfoque teórico-práctico, los principales aspectos a considerar al momento de iniciar una actividad económica. La finalidad es brindar a los asistentes una visión integral y analítica acerca de las diferentes obligaciones impositivas que son requisito de cualquier actividad económica, evaluando las distintas opciones que brinda el sistema tributario argentino.
A tal fin, abordaremos las particularidades del Régimen General y del Régimen Simplificado, tanto en ARCA como en Rentas. Se propone un recorrido por las páginas de ARCA, desde donde se interpretarán, de forma práctica, los principales aspectos impositivos de nuestra actividad.
🎯 OBJETIVOS DEL CURSO
En el presente curso, se pretende que los participantes logren:
- Afianzar, a través de la práctica, los principales aspectos de la normativa, marco de las diferentes obligaciones que plantean los distintos regímenes.
- Mediante la resolución de supuestos prácticos, desarrollar las herramientas necesarias para poder gestionar altas y determinar el impuesto a ingresar.
- Identificar y familiarizase con las distintas plataformas de trabajo y sitios que le permitirán cumplir con las obligaciones formales.
📚 CONTENIDOS
MÓDULO N°1: Introducción al Régimen Tributario
- Análisis de situación. Relevamiento inicial. Aspectos a considerar. Competencia tributaria. Tipos de régimen: simplificado y régimen general. Obligaciones impositivas (nacionales, provinciales y municipales).
MÓDULO N°2: Régimen Simplificado. Monotributo
- Concepto. Ventajas. Sujetos incluidos y exceptuados. Restricciones. Categorías y análisis de parámetros. Inicio de actividades: Inscripciones. Constancias. Pago de la obligación mensual: medios de pago. Generación de VEPs. Facturación: habilitación del punto de venta. Métodos de facturación. Recategorización. Anualización de ingresos. Análisis de casos. Baja del monotributo: causas y consecuencias. Exclusión del régimen. Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos. Reimputaciones y regularización de deudas. ARCA servicios web: características y funcionalidades. Administrador de relaciones de clave fiscal. Administración de puntos de venta y domicilios. Portal MONOTRIBUTO. Registro único tributario.
MÓDULO N°3: Régimen General. Responsable Inscripto
- SIPA. Régimen Nacional de Autónomos. Consideraciones generales. Obligaciones formales. Registración. Recategorizaciones. Modalidades de pago.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA). Concepto. Objeto del impuesto. Sujetos pasivos del impuesto. Hecho imponible. Exenciones. Base imponible. Alícuotas. Débito fiscal. Crédito fiscal. Esquema y técnica de liquidación. Saldo a pagar, saldo a favor técnico y de libre disponibilidad. Ejercitación.
- Ingresos Brutos – Contribuyente Local y Convenio Multilateral. Definición y objetivos. Ámbito de aplicación. Régimen de distribución de ingresos y gastos. Gastos no computables. Cálculo del coeficiente unificado. Determinación de la base imponible. Alta y baja de jurisdicciones. Regímenes especiales. Inicio de actividades. Cese de actividades. Determinación del impuesto. Sistema SIFERE.
🏅 CERTIFICACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN:
- Para poder recibir la constancia de participación, el alumno deberá asistir mínimamente al 75% de las clases.
👩🏫 CAPACITADORA: Cra. Sandra Ferreyra
- Contadora Pública Nacional, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
- Posgrado "Especialización en Gestión de PyMES" (UBA).
- Docente de Nivel Medio (a cargo de cátedras de Sueldos e Impuestos II, Derecho Comercial y Contabilidad).
- Trabajó como Administradora General en Centro de Endocrinología (CER).
- Titular de Estudio Contable SF.
- Docente de capacitaciones contables e impositivas en el Centro de Estudios Terciarios del Comahue (CETeC).
💲 ARANCELES
💵 Arancel real de la capacitación: $192.000 o 2 cuotas de $103.680.-
PAGO DE CUOTAS
1️⃣ 1° cuota | Hasta el 30 de agosto de 2025
2️⃣ 2° cuota | Hasta el 12 de septiembre de 2025
✍️ INSCRIBITE AHORA
💰 MEDIOS DE PAGO
🏦 A. Depósito o Transferencia Bancaria | CBU: 4530000800012926951348 | CUIL: 20-34573321-4 | Naranja X
Una vez realizado el pago, por favor envíenos la foto o captura del comprobante por WhatsApp.
📲 B. Envíos de dinero o transferencias por Mercado Pago (sin comisiones)
CVU Mercado Pago: 0000003100096326719072
Alias: slo.arg.leon.mp
💳 C. Tarjetas de débito y crédito (las aceptadas por Mercado Pago). Con esta opción, abonarás un 10% más del valor total del curso.
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